IR релизы

Предварительные итоги деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2011 год, прогнозы на 2012 год

Информационное сообщение

24.01.2012

Предварительные итоги деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2011 год, прогнозы на 2012 год.

Совет директоров ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» на заседании 19 января 2012 года подвел итоги деятельности Компании за 2011 год, утвердил бизнес-план и принял за основу инвестиционную программу на 2012 год. 

Прогноз основных показателей деятельности компании за 2011 год представлен в таблице:

Показатель Ед. измерения 31.12.2010 31.12.2011
ожид.
∆ в %

2011/2010
Полезный отпуск электроэнергии млн. кВтч 29 095 29 094 0,00%
Потери электроэнергии % 10,71% 10,56% -0,15 п.п.
Присоединенная мощность кВт 645 279 319 594 -50,47%
Выручка от реализации продукции, в том числе: млн. руб. 34 201 37 165 8,67%
- от услуг по передаче электроэнергии млн. руб. 23 873 28 711 20,27%
- от услуг по технологическому присоединению млн. руб. 10 164 8 283 -18,50%
- от прочей промышленной деятельности млн. руб. 164 170 3,88%
Валовая прибыль млн. руб. 6 713 5 212 -22,36%
Прибыль до налогообложения млн. руб. 5 282 2 055 -61,11%
Чистая прибыль млн. руб. 3 806 1 000 -73,72%
Справочно:
ROE % 7,80% 1,83% -
EBITDA млн. руб. 10 356 8 294 -19,91%
EBITDA margin % 30,28% 22,32% -
Чистый долг*/EBITDA - 1,39 2,44 -
Инвестиционная программа (освоение) млн. руб. 15 813 14 993 -5,18%

*Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов (с учетом задолженности по %%) за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений

Перерегулирование котловых тарифов на передачу электрической энергии, проведённое регуляторами субъектов с 01.05.2011 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1172 от 29.12.2010 г., привело к снижению основных ожидаемых финансовых показателей деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2011 год по отношению к 2010 году.

По итогам 2011 года ожидается снижение валовой прибыли относительно аналогичного показателя за 2010 год на -22,4% до уровня 5 212 млн.руб.

Показатель EBITDA по итогам 2011 года ожидается на уровне 8 294 млн. руб., что ниже аналогичного показателя за 2010 год на -19,9%.

Прогнозная чистая прибыль по итогам 2011 года составит 1 000 млн. руб., что ниже аналогичного показателя за 2010 год на -73,7%.

Инвестиционную программу в 2011 году Компания выполнила в полном объёме в соответствии со скорректированной программой: капитальные вложения составили 14 993 млн. руб.

Основные показатели деятельности компании в соответствии с утвержденным бизнес-планом на 2012 год:

Показатель Ед. измерения 31.12.2010 31.12.2011
ожид.
∆ в %

2011/2010
Полезный отпуск электроэнергии млн. кВтч 29 094 30 060 3,32%
Потери электроэнергии % 10,56% 10,29% -0,27 п.п.
Присоединенная мощность кВт 319 594 369 659 15,67%
Выручка от реализации продукции, в том числе: млн. руб. 37 165 38 409 3,35%
- от услуг по передаче электроэнергии млн. руб. 28 711 30 318 5,60%
- от услуг по технологическому присоединению млн. руб. 8 283 7 928 -4,29%
- от прочей промышленной деятельности млн. руб. 170 163 -4,20%
Валовая прибыль млн. руб. 5 212 4 397 -15,63%
Прибыль до налогообложения млн. руб. 2 055 2 271 10,52%
Чистая прибыль млн. руб. 1 000 1 350 35,04%
Справочно:
ROE % 1,83% 2,53% -
EBITDA млн. руб. 8 294 9 659 16,46%
EBITDA margin % 22,32% 25,15% -
Чистый долг*/EBITDA - 2,44 2,82 -
Инвестиционная программа (освоение) млн. руб. 14 993 13 316 -11,18%

*Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов (с учетом задолженности по %%) за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений

Бизнес-план ОАО «Ленэнерго» на 2012-2016 годы сформирован на основании прогнозных тарифных моделей с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB), сформированных в соответствии со сценарными условиями прироста уровней тарифов на передачу электроэнергии и федеральных факторов, разработанных Минэкономразвития России и ФСТ России.

В соответствии с планами Компании величина полезного отпуска электроэнергии в 2012 году составит 30 060 млн. кВтч, что выше ожидаемого в 2011 году полезного отпуска электроэнергии на 966 млн. кВтч или 3,3 %. Величина потерь электроэнергии в 2012 году ожидается на уровне 10,29%, что ниже аналогичного показателя, ожидаемого за 2011 год, на 0,27 п.п. Снижение потерь электроэнергии относительно ожидаемой в 2011 году величины запланировано с учетом реализации «Программы энергосбережения и энергетической эффективности», разработанной на период 2012 – 2016 гг.

Объём выручки по итогам деятельности Компании за 2012 год в соответствии с бизнес-планом составит 38 409 млн. руб., что на 3,35% выше уровня выручки, ожидаемой в 2011 году. При этом плановый объём выручки от услуг по передаче за 2012 год составляет 30 318 млн. руб., что на 1 607 млн. руб. или на 5,6% выше уровня выручки, ожидаемой в 2011 году. Планируемая выручка от оказания услуг по технологическому присоединению по итогам 2012 г. относительно ожидаемой выручки по итогам 2011 года снижается на -4,3% до 7 928 млн. руб., что обусловлено завершением в 2011 году исполнения обязательств по технологическому присоединению перед наиболее крупным заявителем - ООО "Газпроминвестзапад".

Плановое значение показателя EBITDA, индикатора способности Компании генерировать денежные средства без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов, по итогам 2012 года прогнозируется на уровне 9 659 млн. руб., что выше ожидаемого значения данного показателя по итогам 2011 года на 16,5%. Рост показателя EBITDA сопровождается увеличением его составляющих: чистой прибыли, начисленной амортизации и суммы процентов к уплате.

Планируемая чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» в 2012 году составит 1 350 млн. руб. и возрастет относительно ожидаемого значения 2011 года на 350 млн. руб. или на 35,0%. Рост чистой прибыли обусловлен прогнозируемым снижением отрицательного сальдо прочих доходов и расходов.

Объём чистого долга Общества на конец 2012 года запланирован на уровне 27 272 млн. руб., что на 35,0% выше ожидаемого значения на конец 2011 года. Привлекаемые в 2012 году кредитные средства планируется использовать для финансирования строительства объектов, связанных с исполнением обязательств по технологическому присоединению.

Объем капитальных вложений в соответствии с проектом инвестиционной программы на 2012 год составит 13 316 млн. руб., что на 1 677 млн. руб. или на 11,2 % ниже ожидаемого в 2011 году уровня (14 993 млн. руб.). Снижение объемов инвестиционной программы в 2012 году по сравнению с ожидаемым объёмом 2011 года связано с уменьшением источников финансирования в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.

Среди основных приоритетных задач на 2012 год Совет директоров ОАО «Ленэнерго» выделил следующие:

- обеспечение надежности и безопасности функционирования электросетевого комплекса, повышение качества предоставляемых услуг

- повышение операционной и инвестиционной эффективности

- инновационное развитие и реализация мероприятий в рамках программы повышения энергоэффективности

- расширение и контроль рынка электросетевых услуг

- повышение инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации


Важное замечание:

Настоящее сообщение не является офертой либо приглашением делать оферты в отношении приобретения или подписки на ценные бумаги ОАО Ленэнерго. Ни всё сообщение, ни какая-либо его часть, ни факт его представления или распространения не являются основанием для заключения какого-либо договора или принятия инвестиционного решения.

В данном сообщении могут быть приведены прогнозные заявления. Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и включают в себя заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Ленэнерго в отношении результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли промышленности, в которой работает Ленэнерго.