IR релизы
ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 1 квартал 2016 года, составленную в соответствии с РСБУ.
ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 1 квартал 2016 года, составленную в соответствии с РСБУ.
Показатель |
Ед. изм. |
3 мес. 2015 |
3 мес. 2016 |
Изменение 3 мес. 2016/ 3 мес. 2015 в % |
Полезный отпуск электроэнергии |
млн. кВт*ч |
7 658 |
7 921 |
3,4% |
Потери электроэнергии |
% |
14,71 |
14,27 |
-3,0% |
Присоединенная мощность |
МВт |
77 |
66 |
-13,7% |
Выручка от реализации продукции, в том числе: |
млн. руб. |
10 972 |
14 854 |
35,4% |
- От услуг по передаче электроэнергии |
млн. руб. |
9 997 |
14 445 |
44,5% |
- От услуг по технологическому присоединению |
млн. руб. |
944 |
336 |
-64,4% |
- От прочей промышленной деятельности |
млн. руб. |
31 |
73 |
133,7% |
Себестоимость |
млн. руб. |
10 577 |
12 864 |
21,6% |
Валовая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
395 |
1 990 |
403,9% |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн. руб. |
-1 308 |
1 601 |
- |
Чистая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
-1 295 |
1 086 |
- |
EBITDA * |
млн. руб. |
2 104 |
4 634 |
120,2% |
EBITDA margin |
% |
19,2% |
31,2% |
62,7% |
Займы и кредиты ** |
млн. руб. |
49 893 |
38 567 |
-22,7% |
Средняя ставка по привлеченным кредитам |
% |
10,18% |
9,42% |
-7,5% |
Чистый долг |
млн. руб. |
41 935 |
9 859 |
-76,5% |
Net Debt (Чистый долг)/
|
- |
3,8 |
1,0 |
- |
* Показатель рассчитан по формуле: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате + Резерв под обесценение долговых финансовых вложений.
** Отражена сумма задолженности по кредитам и займам (долга Общества) с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса).
*** За последние 4 квартала.
Формирование выручки и финансового результата
Выручка от реализации продукции Общества по итогам работы за 1 квартал 2016 года составила 14 854 млн руб., относительно аналогичного периода 2015 года рост составил 3 882 млн руб. или 35,4%.
Увеличение обусловлено ростом выручки по передаче на 4 448 млн руб. и выручки по прочей промышленной деятельности на 42 млн руб. при одновременном снижении выручки по технологическому присоединению на 608 млн руб.
Снижение выручки от оказания услуг по технологическому присоединению относительно 1 квартала 2015 года связано с уменьшением исполнения в 1 квартале 2016 года договоров технологического присоединения с работами со стороны ПАО «Ленэнерго» и необходимостью проведения подготовительных мероприятий по исполнению обязательств по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям, финансируемых за счет средств государственной поддержки.
Рост выручки от прочей деятельности на 42 млн руб. обусловлен отражением в 2016 году выручки от аренды в связи с изменениями в учетной политике.
Рост выручки от услуг по передаче электрической энергии обусловлен увеличением тарифных ставок в 1 квартале 2016 году относительно 1 квартала 2015 года.
Себестоимость оказанных услуг (с учетом амортизации) по итогам 1 квартала 2016 года составила 12 864 млн руб., относительно 1 квартала 2015 года прирост затрат составил 2 287 млн руб. (21,6%). Рост себестоимости относительно 1 квартала 2015 года обусловлен ростом затрат неподконтрольных Обществу, таких как затраты на покупную энергию на компенсацию потерь, стоимость услуг распределительных сетевых компаний. При этом подконтрольные расходы снизились в связи с реализацией в Обществе Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в части оптимизации расходов.
Валовая прибыль ПАО «Ленэнерго» по итогам 1 квартала 2016 года составила 1 990 млн руб., что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 1 595 млн руб. (за 1 квартал 2015 года Обществом была получена валовая прибыль в размере 395 млн руб.) в результате большего роста выручки и меньшего роста затрат.
Чистая прибыль Общества по итогам 1 квартала 2016 года составила 1 086 млн руб. Относительно аналогичного периода 2015 года финансовый результат улучшился на 2 381 млн руб. (за 1 квартал 2015 года был получен чистый убыток в сумме 1 295 млн руб.). Улучшение финансового результата относительно аналогичного периода 2015 года обусловлено ростом валовой прибыли на 1 595 млн руб. преимущественно за счет роста выручки по передаче и роста сальдо прочих доходов и расходов на 1 314 млн руб. в основном за счет роста процентов к получению и прочих доходов, полученных по факту деятельности в 1 квартале.
Формирование показателя EBITDA
Показатель EBITDA, характеризующий генерируемый компанией денежный поток до уплаты налогов и процентов, по итогам 1 квартала 2016 года составил 4 634 млн руб. и увеличился относительно аналогичного периода 2015 года на 2 530 млн руб.
На увеличение показателя EBITDA в основном повлияло увеличение валовой прибыли Общества и сальдо прочих доходов и расходов.
Доля EBITDA в выручке (показатель EBITDA margin), относительно 1 квартала 2015 года, увеличилась на 12,0 процентных пункта и составила 31,2%. Динамика показателя обусловлена меньшими темпами роста расходов по сравнению с доходами, в т.ч. снижением расходов на создание резервов.
Кредитный портфель и долговая позиция
Снижение задолженности по займам и кредитам на 31.03.2016 г. относительно аналогичного периода предыдущего отчетного года составило 11 326 млн руб. (22,7%). Средневзвешенная ставка по привлеченным заемным ресурсам по состоянию на 31.03.2016 г. составила 9,42%, что ниже значения показателя за аналогичный период предыдущего года на 0,76 процентных пункта в связи с погашением в 2015 году за счет средств господдержки обязательств с наиболее высокой процентной ставкой кредитования.
Снижение чистого долга к уровню 2015 года больше, чем снижение задолженности по займам и кредитам, за счет увеличения наиболее ликвидных активов на конец периода (суммы краткосрочных финансовых вложений и денежных средств).
Относительно 2015 года соотношение Чистый долг/EBITDA* снизилось на 2,8 пункта вследствие значительного снижения объема чистого долга.
* За последние 4 квартала.