IR релизы
ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 6 месяцев 2016 года, составленную в соответствии с РСБУ
Ед. изм. |
6 мес. 2015 |
6 мес. 2016 |
Изменение 6 мес. 2016/ 6 мес. 2015 | |
Полезный отпуск электроэнергии |
млн. кВт*ч |
14 461 |
14 516 |
0,4% |
Потери электроэнергии |
% |
12,20 |
11,84 |
-0,36 п.п. |
Присоединенная мощность |
МВт |
150 |
218 |
45,4% |
Выручка от реализации продукции, в том числе: |
млн. руб. |
19 957 |
27 900 |
39,8% |
- От услуг по передаче электроэнергии |
млн. руб. |
18 575 |
26 317 |
41,7% |
- От услуг по технологическому присоединению |
млн. руб. |
1 301 |
1 424 |
9,4% |
- От прочей промышленной деятельности |
млн. руб. |
81 |
158 |
95,5% |
Себестоимость |
млн. руб. |
20 127 |
24 009 |
19,3% |
Валовая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
-170 |
3 891 |
- |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн. руб. |
-5 671 |
4 333 |
- |
Чистая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
-5 090 |
3 069 |
- |
EBITDA * |
млн. руб. |
1 345 |
10 251 |
662,0% |
EBITDA margin |
% |
6,7 |
36,7 |
30 п.п. |
Net Debt (Чистый долг)/
|
- |
4,4 |
0,6 |
- |
* Показатель рассчитан по формуле: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате + Резерв под обесценение долговых финансовых вложений.
** За последние 4 квартала.
Формирование выручки и финансового результата
Выручка от реализации продукции Общества по итогам работы за 1 полугодие 2016 года составила 27 900 млн. руб., относительно аналогичного периода 2015 года рост составил 7 943 млн. руб. или 39,8%.
Рост выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии обусловлен приведением тарифных ставок по Санкт-Петербургу с 01 декабря 2015 года в соответствие с требованием ФАС России, позволившего существенно сократить выпадающие доходы ПАО «Ленэнерго».
Рост выручки от услуг по технологическому присоединению в 1 полугодии 2016 года относительно 2015 года обусловлен запланированным исполнением накопленных обязательств по оказанию услуг технологического присоединения заявителей.
Рост выручки от прочей деятельности обусловлен в основном изменением учётной политики Общества в части переноса в состав выручки доходов от аренды.
Себестоимость оказанных услуг (с учетом амортизации) по итогам 1 полугодия 2016 года увеличилась за счёт роста неподконтрольных расходов - покупной энергии на компенсацию потерь, услуг распределительных сетевых компаний и ПАО «ФСК ЕЭС». Остальные расходы компании по отношению к 1 полугодию 2015 года выросли на 5,9%.
Чистая прибыль Общества по итогам 1 полугодия 2016 года составила 3 069 млн. руб. Относительно аналогичного периода 2015 года, финансовый результат улучшился на 8 159 млн. руб.
На положительную динамику финансового результата относительно аналогичного периода 2015 года кроме прироста выручки по регулируемым видам деятельности существенное влияние оказал рост на 5 942 млн. руб. сальдо прочих доходов и расходов.
Показатель EBITDA, характеризующий генерируемый компанией денежный поток до уплаты налогов и процентов, по итогам 1 полугодия 2016 года увеличился относительно аналогичного периода 2015 года на 8 906 млн. руб.
Кредитный портфель и долговая позиция
Соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось относительно 1 полугодия 2015 года на 3,8 пункта. Снижение чистого долга к уровню 2015 года произошло за счет снижения задолженности по кредитам и займам средствами, полученными от реализации облигаций федерального займа (ОФЗ) в размере 17 025 млн. руб., внесёнными в уставный капитал ПАО «Ленэнерго» в оплату дополнительной эмиссии обыкновенных акций. Остаток средств от реализации ОФЗ составляет 14 975 млн. руб. и оказывает существенное влияние на снижение суммы чистого долга. Целевым назначением этих средств является финансирование инвестиционных расходов по исполнению накопленных обязательств по технологическому присоединению заявителей.