IR релизы

ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 6 месяцев 2016 года, составленную в соответствии с РСБУ

Ед.

изм.

6 мес. 2015

6 мес. 2016

Изменение

 6 мес. 2016/

6 мес. 2015

Полезный отпуск электроэнергии

млн. кВт*ч

14 461

14 516

0,4%

Потери электроэнергии

%

12,20

11,84

-0,36 п.п.

Присоединенная  мощность

МВт

150

218

45,4%

Выручка от реализации продукции, в том числе:

млн. руб.

19 957

27 900

39,8%

 - От услуг по передаче электроэнергии

млн. руб.

18 575

26 317

41,7%

 - От услуг по технологическому присоединению

млн. руб.

1 301

1 424

9,4%

 - От прочей промышленной деятельности

млн. руб.

81

158

95,5%

Себестоимость

млн. руб.

20 127

24 009

19,3%

Валовая прибыль (убыток)

млн. руб.

-170

3 891

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

млн. руб.

-5 671

4 333

-

Чистая прибыль (убыток)

млн. руб.

-5 090

3 069

-

EBITDA *

млн. руб.

1 345

10 251

662,0%

EBITDA margin

%

6,7

36,7

30 п.п.

Net Debt (Чистый долг)/
EBITDA**

-

4,4

0,6

-

* Показатель рассчитан по формуле: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате + Резерв под обесценение долговых финансовых вложений.

** За последние 4 квартала.

Формирование выручки и финансового результата

Выручка от реализации продукции Общества по итогам работы за 1 полугодие 2016 года составила 27 900 млн. руб., относительно аналогичного периода 2015 года рост составил 7 943  млн. руб. или 39,8%.

Рост выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии обусловлен приведением тарифных ставок по Санкт-Петербургу с  01 декабря  2015 года в соответствие с требованием ФАС России, позволившего существенно сократить выпадающие доходы ПАО «Ленэнерго».

Рост выручки от услуг по технологическому присоединению в 1 полугодии 2016 года относительно 2015 года обусловлен запланированным исполнением накопленных обязательств по оказанию услуг  технологического присоединения заявителей.

Рост выручки от прочей деятельности обусловлен в основном изменением учётной политики Общества в части переноса в состав выручки доходов от аренды.

Себестоимость оказанных услуг (с учетом амортизации) по итогам 1 полугодия 2016 года  увеличилась за счёт роста неподконтрольных расходов - покупной энергии на компенсацию потерь, услуг распределительных сетевых компаний и ПАО «ФСК ЕЭС». Остальные расходы компании по отношению к 1 полугодию 2015 года выросли на 5,9%.

Чистая прибыль Общества по итогам 1 полугодия 2016 года составила 3 069 млн. руб. Относительно аналогичного периода 2015 года, финансовый результат улучшился на 8 159 млн. руб.

На положительную динамику финансового результата относительно аналогичного периода 2015 года кроме прироста выручки по регулируемым видам деятельности существенное влияние оказал рост на 5 942 млн. руб. сальдо прочих доходов и расходов.

Показатель EBITDA, характеризующий генерируемый компанией денежный поток до уплаты налогов и процентов, по итогам 1 полугодия 2016 года увеличился относительно аналогичного периода 2015 года на 8  906 млн. руб.

Кредитный портфель и долговая позиция

Соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось относительно 1 полугодия 2015 года на 3,8 пункта. Снижение чистого долга к уровню 2015 года произошло за счет снижения задолженности по кредитам и займам средствами, полученными от реализации облигаций федерального займа (ОФЗ) в размере 17 025 млн. руб., внесёнными в уставный капитал ПАО «Ленэнерго» в оплату дополнительной эмиссии обыкновенных акций. Остаток средств от реализации ОФЗ составляет 14 975 млн. руб. и оказывает существенное влияние на снижение суммы чистого долга. Целевым назначением этих средств является финансирование инвестиционных расходов по исполнению накопленных обязательств по технологическому присоединению заявителей.